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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

通过下列审计程序注册会计师可以获取审计证据,得出结论,形成审计意见的有()

  • A、风险评估程序
  • B、了解内部控制
  • C、控制测试
  • D、实质性程序
  • E、检查记录或文件
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内部证据

下列注册会计师实施控制测试的必要情况有()

  • A、风险评估程序不能识别出重大错报风险
  • B、在评估认定层次重大错报风险时,预期控制的运行是有效的
  • C、仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据
  • D、评估的重大错报风险较高
  • E、实质性程序应对评估的重大错报风险的

会计师事务所对审计工作底稿实施适当的控制程序的目的是()

  • A、安全保管审计工作底稿并对审计工作底稿保密
  • B、保证审计工作底稿的完整性
  • C、便于对审计工作底稿的使用和检索
  • D、按照规定的期限保存审计工作底稿
  • E、检查记录或文件

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